个税申报错误且已经缴税的情况下,更正申报的一般流程如下:
1. 登录自然人电子税务局扣缴端
以企业身份登录自然人电子税务局扣缴端。
2. 启动更正申报
- 选择税款所属月份:在扣缴端首页,选择需要更正的税款所属月份。
- 进入综合所得申报界面:点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面。
- 查看申报状态:点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态,确保申报状态为“申报成功”。
- 启动更正申报:点击【更正申报】按钮,启动更正申报。
3. 报表填写
- 选择需要修改的所得项目:点击【1收入及减除填写】,选择需要修改的所得项目。
- 修正错误数据:双击相应数据进入编辑界面,修正错误数据。注意,累计专项附加扣除额不允许修改,如需修改,需前往办税服务厅。
4. 税款计算
完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。
5. 附表填写(如适用)
如果在【1收入及减除填写】中填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”,则需要在【3附表填写】中完善附表信息。
6. 申报表报送和税款缴纳
报表填写完成后,点击【4申报表报送】进行报送。如果有新的应征信息产生,可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。
7. 撤销更正(如适用)
如果在报送申报表之前发现原申报数据无误,可点击【撤销更正】按钮撤销更正申报。但成功报送申报表后,则无法撤销更正。
注意事项
- 逐月更正:更正申报往期月份时,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。
- 不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额:更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。
- 退(抵)税处理:若更正申报后需要办理退(抵)税的,由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退(抵)税业务。
以上步骤和注意事项仅供参考,具体操作时请以当地税务机关的最新规定为准。如有疑问,建议直接咨询当地税务机关。